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公司财务流程介绍 超详细超全面版

软件信息
  • 分类:其他分类
  • 大小:52KB
  • 语言: 中文
  • 环境: WinAll
  • 更新:2024-07-16
  • 评级:
  • 系统: Windows Linux Mac Ubuntu
  • 软件类别: 国产软件 / 免费软件 / 电子资料
  • 插件情况:
  • 相关链接: http://www.cr173.com

公司财务流程介绍是一套近乎完美的,doc格式word完整版的公司财务流程,内容包括出纳岗工作流程介绍、固定资产核算岗工作流程介绍、内部审计岗工作流程介绍等,财务流程是指财务部门为实现财务会计目标而进行的一系列活动。它包含数据的采集、加工、存储和输出,是连接业务流程和管理流程的桥梁。不管你是需要一份公司财务管理流程,亦或是公司财务流程图,你都可以将这份内容超详细超全面的公司财务流程下载下来看看哦!

流程目录

一、出纳岗工作流程 2

二、销售费用岗工作流程 4

三、管理费用岗工作流程 8

四、固定资产核算岗工作流程 11

五、材料审核岗工作流程 15

六、生产成本核算岗工作流程 19

七、销售核算岗工作流程 23

八、工资福利岗位工作流程 25

九、税务岗工作流程 30

十、内部审计岗工作流程 33

十一、主管岗工作流程 38

内容摘选

……

(一)现金收付

1、收现

根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据(发票)上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联(或发票联)给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证           工资及固定资产岗(水电费、代收款项)

管理费用岗(其他应收款)

销售核算岗(货款)

成本核算岗(加工费、材料款)

注:(1)原则上只有收到现金才能开具收据,在收到银行存款或下账时需开具收据的,核实收据上已写有“转账”字样,后加盖“转账”图章和财务结算章,并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。

(2)随工资发放时代收代扣的款项,由工资及固定资产岗开具收据,可以没有交款人签字。

……

五)管理性工作

1、材料采购、材料成本、库存管理和应付账款实施有效监督,定期对存货资产进行质量评价。

2、参与原辅料采购招标,审查采购价格执行变动情况,及时报告价格变动情况。

3、每月与采购员对账一次,及时清理客户单位挂账,保证应付账款真实准确。

4、每季度组织仓库盘点一次,保证原辅材料账实相符。

(六)工作要求

1、熟悉公司各类财务管理制度。

2、了解财务部各岗位及生产部仓库管理员、采购员等岗工作内容,做好与各岗位的衔接工作。

3、熟悉各原辅料仓库的组织情况,熟悉主要原辅材料的名称规格、分类、用途、特点等。

4、工作目标明确,责任心强,树立良好的部门形象。

……

(十)工作要求

1、熟悉公司各类财务管理制度。

2、了解财务部各岗位工作内容,做好与各岗位的衔接工作。

3、工作目标明确,责任心强,树立良好的部门形象。

……

内容截图

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